【招标信用】北京市城市管理委员会2026年内部审计服务

所属地区:北京市 发布日期:2026-02-27

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基本信息

地区 北京 北京市 采购单位 北京市城市管理委员会
招标代理机构 项目名称 2025年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务
采购联系人 *** 采购电话 ***
标的基本信息
项目编号 ZJ2026BJ1016369
项目名称 2025年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务
所需服务 会计师事务所服务
投资审批项目
项目规模
项目所在辖区
项目业主 北京市城市管理委员会
审批项目资金来源 财政性资金
服务金额(万元) 79.870000
星级评价
比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件
比选报名及响应材料递交地点 --
比选响应材料递交截止时间 2026年03月04日 00时00分
交易方式 比选
服务时限
自签订合同之日起至委托事项完成为止。
资质(资格)要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。
2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业能力。
3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。
4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。
5.被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。
6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。
7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。
8.本项目不接受联合体参加。
金额说明 此次报价由两个部分组成,各报名单位只对第一部分报价,第二部分各报名单位均按15万元统一计入总报价。
1.第一部分:2025年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内部控制评价,预算64.87万元(各报名单位只对第一部分报价)。
2.第二部分:专项审计服务,预算15万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为15万元。如未开展此项服务,结算金额为零。
公告说明 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
有无回避情况 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
项目内容 1.2025年度预算执行和其他财务收支情况内部审计
  负责委机关本级及委属10家二级预算单位2025年度预算执行和其他财务收支情况内部审计。
2.内部控制评价
  对委机关本级和委属10家二级预算单位内部控制进行评价及委机关本级风险评估报告。
3.专项审计服务
根据工作安排开展审计服务,包括但不限于专项资金审计、经济责任审计、咨询服务等。

项目附件
比选文件
2026 内部审计服务项目比选公告.doc
垂询方式
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