【招标公告】北京市城市管理委员会2025年内部审计服务项目比选公告
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基本信息
地区 | 北京 北京市 | 采购单位 | 北京市城市管理委员会 |
招标代理机构 | 项目名称 | 2024年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
标的基本信息
垂询方式
项目编号 | ZJ2025BJ1008554 |
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项目名称 | 2024年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目 |
所需服务 | 会计师事务所服务 |
投资审批项目 | |
项目规模 | |
项目所在辖区 | |
项目业主 | 北京市城市管理委员会 |
审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 76.000000 |
星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 |
比选报名及响应材料递交地点 | -- |
比选响应材料递交截止时间 | 2025年03月18日 18时00分 |
交易方式 | 比选 |
服务时限 | 自签订合同之日起至委托事项完成为止。 |
资质(资格)要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。 2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。 3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。 4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。 5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。 6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 8.本项目不接受联合体参加。 |
金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
公告说明 | 请响应人在规定时间提交以下资料的扫描件(包括但不限于): 1.单位营业执照。 2.单位基本情况介绍。 3.近年单位开展类似审计业务的业绩。 4.信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国政府采购网”信用状况查询记录)。 5.项目方案及报价单。 6.项目负责人工作经历。 |
有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
项目内容 | 1.第一部分:2024年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算64万元。 2.第二部分:专项审计服务,预算12万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为12万元。如未开展此项服务,结算金额为零。 本部分包含以下项目: (1)5个国债资金项目使用情况专项审计; (2)委属事业单位领导干部离任经济责任审计工作; (3)审计咨询服务等。 |
垂询方式
联系人 | 徐老师 |
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传真 | |
联系电话 | 01066055769 |
公司名称 | |
地址 | 北京市 |
公司电话 | |
个人电话 | |
邮件 |
联系人 | 徐老师 | 传真 | |
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联系电话 | 01066055769 | 公司名称 | |
地址 | 北京市 | 公司电话 | |
个人电话 | 邮件 |
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